Помогите в решении контрольной работы.Нужно открыть счета бух.учета , составить проводки и по остаткам на счетах составить баланс.И вот он не сходится у меня.Не знаю где ошибка,проверьте пожалуйста. Грешу на проводки
Бухгалтерский баланс
01Основные средства 2500000 80Уставный капитал3000000
Запасы,в том числе: 82Резервный капитал 400000
10сырьё и материалы 1800000 84Нераспределенная прибыль 2000000
20незавершенное производство 900000 66Краткосрочные кредиты 2000000
43готовая продукция400000 Кредиторская задолженность,в том числе:
Денежные средства,в том числе: 68перед бюджетом по налогам 440000
50касса 15000 69перед внебюджетными фондами 500000
51расчётный счёт 2800000 70по оплате труда 1015000
Дебиторская задолженность . в том числе: 76 прочие кредиторы 60000
62покупатели750000
76прочие дебиторы 250000
Баланс 9415000 Баланс 9415000
Хозяйственные операции
1 Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции Д20К70 712000
2 Удержан НДФЛ из заработной платы работников Д70К68 22000
3 Начислены страховые взносы в внебюджетные фонды Д20К69 205000
4 Поступили деньги с расчётного счёта в кассу для выдачи заработной платы Д50К51 690000
5 Выдано из кассы под отчёт на хозяйственные расходы Д71К50 12000
6 Выдана из кассы заработная плата работникам Д70К50 620000
7 Поступили на склад материалы от поставщиков Д10К60 250000
8 Зачислен на расчётный счёт кредит банка для приобретения материалов Д51К66 230000
9 Внесена депонированная заработная плата на расчётный счёт в банке Д51К50 70000
10 Депонирована невостребованная в срок заработная плата Д70К76 70000
11 Отпущены со склада в производство материалы Д20К10 320000
12 Возвращены из цехов не использованные в производстве материалы Д10К20 40000
13 Погашена задолженность:
бюджету Д68К51 400000
внебюджетным фондам Д69К51 650000
14 Отгружена готовая продукция покупателю Д45К43 250000
15 Зачислена на расчётный счёт ссуда банка ,взятая на 6 месяцев Д51К66 200000
16 Перечислено с расчётного счёта в погашении задолженности:
по банковскому кредиту Д66К51 230000
поставщикам Д60К51 250000
17 Выпущена из производства готовая продукция Д43К20 1200000
18 Произведены отчисления в резервный капитал Д84 К82 700000
19 Погашена с расчётного счёта задолженность прочим кредиторам Д76К51 60000
-
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование
правил форума.
-
Извиняюсь. Уважение проявила в просьбе.А вот поздороваться забыла.Всем Доброго дня !
-
Добрый день!
Ошибка в проводке 14.
-
Спасибо огромное за ответ! Я так понимаю ,что тут только предъявлен счёт покупателю и поэтому будет Д62К90 ,а если бы мы признали выручку от продукции ,то только тогда бы был Д45К43?
-
Скорее всего.
-
Всё равно баланс не сходится: на 10000 в пассиве больше,как и было.
-
Можете написать баланс, что у Вас получилось: по принципу
Актив:
01 - 2500000
10 - 1770000 и т.д.
-
01-2500000 80-3000000
10-1770000 82-1100000
20-897000 84-1300000
43-1600000 66- 2200000
50-3000 68- 62000
51-1020000 69-55000
62-1000000 60-0
71-12000 70-1015000
76-240000 76-70000
90-250000
Мне кажется ,что я не правильно 76 посчитала.Если честно я немного не поняла как это делать на прошлом занятии.Понимаю.что надо два раза на актив и на пассив раскидать ,а вот в операциях может напутала.
-
Цитата: Помогите в решении контрольной работы.Нужно открыть счета бух.учета , составить проводки и по остаткам на счетах составить баланс.И вот он не сходится у меня.Не знаю где ошибка,проверьте пожалуйста. Грешу на проводкиБухгалтерский баланс01Основные средства 2500000 80Уставный капитал3000000Запасы,в том числе: 82Резервный капитал 40000010сырьё и материалы 1800000 84Нераспределенная прибыль 200000020незавершенное производство 900000 66Краткосрочные кредиты 200000043готовая продукция400000 Кредиторская задолженность,в том числе:Денежные средства,в том числе: 68перед бюджетом по налогам 44000050касса 15000 69перед внебюджетными фондами 50000051расчётный счёт 2800000 70по оплате труда 1015000Дебиторская задолженность . в том числе: 76 прочие кредиторы 6000062покупатели75000076прочие дебиторы 250000Баланс 9415000 Баланс 9415000Хозяйственные операции1 Начислена заработная плата рабочим за изготовление продукции Д20К70 7120002 Удержан НДФЛ из заработной платы работников Д70К68 220003 Начислены страховые взносы в внебюджетные фонды Д20К69 2050004 Поступили деньги с расчётного счёта в кассу для выдачи заработной платы Д50К51 6900005 Выдано из кассы под отчёт на хозяйственные расходы Д71К50 120006 Выдана из кассы заработная плата работникам Д70К50 6200007 Поступили на склад материалы от поставщиков Д10К60 2500008 Зачислен на расчётный счёт кредит банка для приобретения материалов Д51К66 2300009 Внесена депонированная заработная плата на расчётный счёт в банке Д51К50 7000010 Депонирована невостребованная в срок заработная плата Д70К76 7000011 Отпущены со склада в производство материалы Д20К10 32000012 Возвращены из цехов не использованные в производстве материалы Д10К20 4000013 Погашена задолженность:бюджету Д68К51 400000внебюджетным фондам Д69К51 65000014 Отгружена готовая продукция покупателю Д45К43 25000015 Зачислена на расчётный счёт ссуда банка ,взятая на 6 месяцев Д51К66 20000016 Перечислено с расчётного счёта в погашении задолженности:по банковскому кредиту Д66К51 230000поставщикам Д60К51 25000017 Выпущена из производства готовая продукция Д43К20 120000018 Произведены отчисления в резервный капитал Д84 К82 70000019 Погашена с расчётного счёта задолженность прочим кредиторам Д76К51 60000
В первой проводке должно быть Дт20 Кт 70
в 14 операции
Дт 90.2 Кт 43
Если по договору с покупателем право собственности на товары (продукцию) переходит к нему только после их оплаты, при отгрузке товаров (готовой продукции) сделайте проводку:
Дебет 45 Кредит 41 (43)
Про НДС ничего не сказано в задаче.
Попробуйте посчитать , все получится, удачи😀
-
Цитата: В первой проводке должно быть Дт20 Кт 70в 14 операцииДт 90.2 Кт 43Если по договору с покупателем право собственности на товары (продукцию) переходит к нему только после их оплаты, при отгрузке товаров (готовой продукции) сделайте проводку:Дебет 45 Кредит 41 (43)Про НДС ничего не сказано в задаче.Попробуйте посчитать , все получится, удачи
Добрый день!
В первой проводке, как и во всех остальных все верно.
Что мне не нравится, так это операция № 14. На мой взгляд будет уместнее поставить проводку Дт 62 Кт 90, т.к. в условиях задачи про право собственности ничего не сказано. Судя по условиям задачи, проводки достаточно простые, не стоит усложнять.
С предложенной выше проводкой Дт 90.2 Кт 43 не согласна, т.к. в условиях задачи ничего не сказано, про себестоимость. Да и нет данных для ее расчета.
По поводу ошибки, на которую так сетует автор. Ошибка у Вас чисто арифметическая 😀
Проводки правильные, баланс составлен верно. Единственное - по Дт счета 76 сумма должна быть 250 000, а не 240 000.
Вот они - 10 000 😀
Удачи вам!
-
Добрый всем уже вечер ! Была на занятии.Попросила подсказку,осталась в шоке.Преподаватель сказала ,что двойных проводок здесь нет.То есть счёта 76 тут получается не 2,а как максимум один.Я совсем в тупике.Разве "прочие дебиторы и кредиторы " это не 76 счёт ?Так он у нас и в активе и пассиве.И сказала ещё ,что не углубляйтесь так далеко ,проводки простые - работаем с деньгами.Тогда ,я думаю ,по 10операции будет Д51К50(депонированные деньги ушли ведь на расчётный счёт)?Тогда по 50 счёту сальдо конечное получается отрицательным. Я в тупике... А по поводу операции 14 ,думаю,всё таки права Lissana
-
Цитата: Добрый всем уже вечер ! Была на занятии.Попросила подсказку,осталась в шоке.Преподаватель сказала ,что двойных проводок здесь нет.То есть счёта 76 тут получается не 2,а как максимум один.Я совсем в тупике.Разве "прочие дебиторы и кредиторы " это не 76 счёт ?Так он у нас и в активе и пассиве.И сказала ещё ,что не углубляйтесь так далеко ,проводки простые - работаем с деньгами.Тогда ,я думаю ,по 10операции будет Д51К50(депонированные деньги ушли ведь на расчётный счёт)?Тогда по 50 счёту сальдо конечное получается отрицательным. Я в тупике...А по поводу операции 14 ,думаю,всё таки права Lissana
Здравствуйте.
Зарплата депонирована Дт 70 Кт 76 - это правильно. Депонирование зарплаты не влечет за собой непременную сдачу наличных в банк. Тогда в условии задачи так и написали бы: сданы наличные в банк в сумме депонированной зарплаты, и только тогда Дт 51 Кт 50. Поэтому остановитесь на первой проводке Дт 70 Кт 76.
-
Двойных проводок в задаче действительно нет. Счета 76 (как впрочем и других) быть 2 штуки не может.
Наверно, вы имеете ввиду, что данный счет является активно-пассивным и может иметь сальдо как по Дт, так и по Кт.
В своем конечном балансе Вы представили именно развернутое сальдо по счету 76, если данный счет рассмотреть в свернутом виде, то будет сумма по Дт 180 000.
По поводу 10 операций, как сказала Наталья, тут все верно, ничего менять не надо. К тому же депонированную з\п вы уже сдали в операции № 9.
На мое мнение, у вас все верно, ОСВ идет и конечный баланс тоже идет. Что же Вас смущает?
-
Поняла Lissana по поводу того,что 76 счёт не является двойным.Мне тоже эта мысль ночью пришла.У меня получается всё правильно.Только я не понимаю как Т-образную таблицу сделать для этого счёта.Вернее как в них операции провести.Посмотрите как я это делаю,подскажите где я не правильно мыслю
76счёт по А Сн 250000
19)60000 10)70000
Ск240000
76счёт по П Сн 60000
19)60000 10) 70000
Ск70000
Понимаю,что не правильно,но не понимаю почему
Я кажется поняла.:
76 счёт по А Сн 250000
а операций нет,так как дебиторской задолженности у прочих дебиторов нет
-
Т-образную таблицу обычно называют бухгалтерский самолетик.
Указывается не А и П (актив, пассив), а Дт (левая сторона самолетика) и Кт (правая сторона самолетика)
Строится он по следующему принципу:
Сн - сальдо начальное
№ операции
№ операции
ДтОб / КтОб - дебетовый (кредитовый) оборот
Ск - сальдо конечное
Как же операций по 76 счету нет?? У вас была депонирована 3/п, были произведены выплаты прочим кредиторам.
Давай-те по порядку:
Счет 76 является активно-пассивным, и имеет сальдо как по дебету, так и по кредиту. В простом балансе такие счета рассматриваются в свернутом виде, т.е. показывается сальдо либо по дебету, либо кредиту.
По условиям задачи у нас идет Сн по Дт 76 - 250 000 /// Сн по Кт 76 - 60 000
Если сальдо свернуть, то будет Сн по Дт 76 - 190 000 (250 000 - 60 000)
Дальше рассматриваем операции: ОбДт 76 - 60 000 (операция № 19) /// Об Дт 76 - 70 000 (операция № 10)
Таким образом у нас получается Ск по Дт 76 - 180 000 (250 000 + 60 000 - 70 000)
-
Я поняла,ура!!! Для того чтобы определить сальдо конечное на активно-пассивном счете, нужно подсчитать все суммы по дебету, включая начальное сальдо, таким же образом следует подсчитать итоговую сумму по кредиту. Сальдо конечное на активно-пассивном счете будет находиться там, где сумма больше, и будет равно разности сумм по дебету и кредиту. Так ? У меня всё сошлось .Огромное всем спасибо !
-
Цитата: Я поняла,ура!!! Для того чтобы определить сальдо конечное на активно-пассивном счете, нужно подсчитать все суммы по дебету, включая начальное сальдо, таким же образом следует подсчитать итоговую сумму по кредиту. Сальдо конечное на активно-пассивном счете будет находиться там, где сумма больше, и будет равно разности сумм по дебету и кредиту. Так ? У меня всё сошлось .Огромное всем спасибо !
В целом, все верно. Удачи вам!