Добрый день! Подскажите пожалуйста, в данной ситуации как поступить. Я работала всегда на УСНО, поэтому мне сложновато. Организация с 2012 года перешла на ОСНО, проводим операции как облагаемые НДС так и не облагаемые. Начали вести раздельный учет НДС. Я в раздумье, в операциях не облагаемых НДС, счет-фактуру на аванс вообще не выставлять или выставлять, но с пометкой "без НДС"?